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パート 1 部門の概要
1. 部門の責任
2. 組織の体制
パート 2 2022 部門最終決算
1. 収支決算概要
2. 最終損益計算書
3. 支出の最終勘定
IV. 歳入歳出決算概要
5.一般公共予算財政支出決算
6、一般公共予算財政支出基本的支出決算詳細
7. 政府資金予算および財政支出歳入決算決算
8. 国有資本運営予算および財政支出の最終決算
9. 財政支出「3つの公費」決算説明書
パート 3 2022 年の部門最終決算の説明
1. 収支決算の概要
II.最終所得勘定の説明
3. 最終支出勘定の説明
IV. 財政支出収支決算の概要
5. 一般会計歳出決算の説明
6、一般財政支出の基礎的支出決算説明
VII.代理店運営費の説明
8. 政府調達支出の説明
9. 国有資産の占有に関する説明
十、政府資金の予算計上および支出の最終決算の説明
イレブン、国有資本運営予算における財政支出の説明
12、「公務三経費」の財源配分決算説明
パート 4 予算実績の説明
パート 5 用語集
パート 1 部門の概要
1. 部門の責任
甘粛民琴蓮古城国立自然保護区管理ナーシングセンター(以下、民欽連古城管理といいます)ナーシングセンターまたは管理および保護センター),ビジネスの性質,部門レベルの施設内,州林業草地局直轄。主な機能は次のとおりです:
(1) 保護地域の建設に関する国および州の法律の施行を担当する、規制とポリシー、ポリシー,さまざまな管理システムを開発,そして組織して実行する;
(2) 準備、保護地域の基本計画と年次計画を実施する,配合、さまざまな管理システムの導入;
(3) 保護地域における砂漠資源の保護を組織し実行する、調査と監視,リソース ファイルを作成;
(4) 砂漠の自然植生群落を保護する、希少で絶滅危惧種の野生動植物、非常に脆弱な砂漠の生態系と古代人類の文化遺産;
遊雅堂 出金できない遊雅堂 オッズ(5) 保護区における森林害虫の監視と調査を実施する、予測、予防、森林火災の警報と予測、消防訓練、消火、廃棄など;
(6) 科学研究を実施し、応用を促進するために関連部門を組織および調整する,自然保護に関する広報と教育を実施します;
(7) 保護地域の自然環境および天然資源保護に影響を与えない,訪問を整理する、旅行とその他のアクティビティ。
2. 組織の体制
ミン欽連古代都市の管理ナーシングセンター社内オフィス、組織人事部、企画財務課、保護および監視セクション、科学研究管理課、情報管理部他6部門,黄陵の下、トライアングルシティ、リアン・グチェン、チン・フォン、花儿园、紅雅山、南湖保護所を含む7つの草の根保護所。
パート 2 2022 部門最終決算
1. 収支決算概要(詳細については添付の表を参照)
2. 最終損益計算書(詳細については添付の表を参照)
3. 支出の最終勘定(詳細については添付の表を参照)
IV. 歳入歳出決算概要(詳細については添付の表を参照)
5.一般公共予算財政支出決算(詳細については添付の表を参照)
6、一般公共予算財政支出基本的支出決算詳細(詳細については添付の表を参照)
7、政府基金予算計上歳入歳出最終計算書 (2022その年に使用された政府資金の予算計上収入と支出はありません,このテーブルにはデータがありません。)
8、国有資本運営予算と財政支出の最終決算 (2022その年の国有資本運営予算の財政支出はありません,このテーブルにはデータがありません)
9. 財政支出「3つの公費」決算説明書(詳細については添付の表を参照)
パート 3 2022 年の部門最終決算の説明
1. 収支決算の概要
2022 年の総収入と支出両方6951万2100元。前年と比較して収入、支出それぞれの合計1651 を追加.68万元,増加 31.17%,主な理由は今年の人件費の調整とプロジェクト投資の増加です。
II.最終所得勘定の説明
2022 年の総収入 5876.74万元,そのうち: 財務配分収益 5876.540,000元,100 を計算.00%;優れた補助金収入は 2,000 元で、0.00% を占めます。
3. 最終支出勘定の説明
2022 年の総支出 5677.250,000元,うち: 基本的支出 987.440,000元,17.39%;プロジェクト支出 4689.810,000元,82 を担当.61%。
IV. 財政支出収支決算の概要
2022 年の財政支出の合計収入と支出両方6951万1000元。そして前へ年の比較,それぞれ 1651 ずつ増加.48万元,増加 31.16%。主な理由は今年の人件費の調整とプロジェクト投資の増加。
5. 一般会計歳出決算の説明
2022 年度一般公共予算 財政支出 5677.050,000元,前年の最終決算と比較して 1451 件増加.99万元,増加 34.37%。主な理由はプロジェクト支出の増加。
1.社会保障と雇用支出年の初めの予算は 76.570,000元,最終的な支出は 76.570,000元,年の初めに予算を立てた 100 件を完了する.0%。
2.医療支出年の初めの予算は 51.84万元,最終的な支出は 51.84万元,年の初めに予算を立てた 100 件を完了する.0%。
3.省エネおよび環境保護支出年の初めの予算は 100.100万元,最終支出口座は 1929 年です.98万元,1929 年の初めに予算を完了する.98%,最終的なアカウント番号が予算番号より大きい主な理由は繰越プロジェクト資金の支払いを完了する。
4.農林水支出}年初の予算は 4414 です.180,000元,最終的な支出口座は 3542.240,000元,年の初めに予算化された 80 件を完了する.25%,最終決算額が予算より小さい主な理由は疫病の影響を受けています、植林時期やその他の要因の影響を受ける,プロジェクト資金の繰り越しが発生する。
5.住宅確保支出}年の初めの予算は 76.420,000元,最終的な支出は 76.420,000元,年の初めに予算を立てた 100 件を完了する.0%。
6、一般財政支出の基礎的支出決算説明
2022年度一般公共予算財政支出基礎的支出987.240,000元。どこ:人件費897.80万元,前年の最終決算と比較して 175 件の増加.410,000元,成長 24.28%,主な理由は公募 1 名,人件費の増加,人件費には主に基本給が含まれます、手当と補助金、業績給と社会保障負担金。公的資金89.430,000 元,前年の最終決算と比較して 24 件の増加.450,000 元,成長 37.63%,主な理由は人員の増加,電気代の原因,旅費などの公費の増加。公的資金には主に事務費が含まれます、旅費、水道料金、電気代、光熱費。
7、代理店運営費の説明
私たちの部隊の 2022 年の非有機的運営関連資金。
8、政府調達支出の説明
2022 年のこの部門の政府調達支出総額は 3167 です.070,000元,うち: 政府物品調達支出 227.95万元、政府調達プロジェクト支出 360.150,000元、政府調達サービス支出 2578.97万元。中小企業に締結された契約金額 0.100万元,政府調達支出総額の 0%.00%,そのうち: 小規模および零細企業に授与された契約額 0.100万元,政府調達支出総額の 0%.00%。
9、国有資産の占有の説明
2022 年 12 月 31 日現在,この部門には合計 10 台の車両があります,どこ,副省(州)レベル以上の指導者向けの車両 遊雅堂 ウェルカムボーナス遊雅堂 アプリ0 台、主要幹部用の車両 0 台、機密通信車両 1 台、緊急支援車両 2 台、0台の法執行用車両,5 台の特殊な専門技術車両,退役幹部用の車両0台,他の車両 2 台,他の車は主にに使用されますビジネス現場調査。単価100万元以上の機器0台(セット)。
十、政府資金の予算計上および支出の最終決算の説明
私の部隊2022 年のアナーキー基金収入,政府資金による支出はありません。
十一、国有資本運営予算における財政支出の説明
私の部隊2022 年の国有資本運営予算に支出は計上されていない。
12、「公務三経費」の財源配分決算説明
(1)「3つの公務」に係る歳出・歳出の全体状況の説明
2022 年度「三公務」支出一年中予算番号は 3 です。6410,000 元、最終支出は 36,400 元、最終計算番号等しい予算番号の主な理由はこのユニットはタイトな生活のアイデアを実現します,「3つの公務」への支出を削減,前年の最終決算と比較して 0.06 増加10,000元,1.68増加%,主な理由は、前年に公式接待費用が発生しなかったことです,今年は公式レセプション費用が増加。
(2)「公務三基金」の財源充当決算の具体的説明
1. 海外出張にかかる費用一年中予算番号は 0 遊雅堂 仮想通貨です.100万元,最終的な支出は 0 です.100万元。
2. 公用車の購入、維持費、維持費一年中予算は 3.5710,000元、最終支出は35,700元、最終計算番号等しい予算番号の主な理由は部隊は「3つの公的」支出を削減,前年度の最終決算と比較して 0.01 減少10,000元,0.28 ダウン%,主な理由は、部隊が「3つの公共」経費を削減することです。
含まれるもの: 公用車購入費一年中予算番号は 0 遊雅堂 仮想通貨です.100万元,最終的な支出は 0 です.100万元。
公用車の運営費と維持費一年中予算は 3.5710,000元、最終支出は35,700元、最終計算番号等しい予算番号の主な理由は部隊は「3つの公的」支出を削減,前年度の最終決算と比較して 0.01 減少10,000元,0.28 ダウン%,主な理由は、部隊が「3つの公共」経費を削減することです。
3.公式接待費フル年間予算は 0 です。0810,000 元、最終支出は 8,000 元、最終計算番号など予算の主な理由は部隊は「3つの公的」支出を削減,前年の最終決算と比較して 0 増加.0810,000元,0.08増加%,主な理由は今年発生した公式レセプション費用です。
(3)「3つの公的資金」の財政配分の最終決算の現物金額
2022 年のこの部門仕事で海外に行く合計 0 グループ、0 人;公用車の購入車両 0 台、公用車の所有権11 台;国内公式レセプション10 人からなる 1 グループ:外交受付0 バッチ、0 人;海外ビジネスレセプション0 バッチ、0 人。
パート 4 予算実績の説明
私の部隊は 2022 年の一般公共予算プロジェクトを編成しています支出総合的なパフォーマンスの自己評価。2022,Yuyatang キャンペーンコードには 19 個の予算支出項目があります,その内: 2022 年の 12 プロジェクト,2021 年に 7 つの引き継がれるプロジェクト。4889 年の財政配分.30万元,通年の支出 4689.810,000元,実行率 78.64%。自己評価に合格,「優れた」結果をもたらしたプロジェクトが 16 件あります,1 件のアイテムの結果は「良好」です,結果が「中」の 2 項目。2022,Youyatang キャンペーンコード総合支出パフォーマンス自己評価合計スコア 94.11 ポイント,自己評価の成績は非常に良い。プロジェクト別の自己評価の詳細については、添付ファイルを参照。
(添付はYouyatangキャンペーンコードの2022年度予算実施実績自己評価報告書です)、Youyatang 2022 年省予算実施実績自己評価フォーム)
パート 5 用語集
1. 財政支出収入: 今年同じレベルの財務部門から取得した財務配分を指します,遊雅堂 仮想通貨一般公共予算の財政配分と政府基金予算の財政配分を含む。
2. 事業収入: 公的機関が専門的な事業活動および補助的な活動を行うことによって得られる現金流入を指します;遊雅堂 アカウント認証公的機関が特別金融口座から受け取る教育費およびその他の資金に割り当てられた実際の資金がここに反映されます。
3.営業利益: 専門的な事業活動や補助的活動に加えて、公的機関が非独立的な会計運営活動を行うことによって得られるキャッシュインフローを指します。
IV. その他の収入:「財政支出収入」を除いた単位で得られる収入を指します、"事業収入"、「営業利益」以外の収入等,会計予算または会計管理に含まれない投資収益を含む、銀行預金利息収入、家賃収入、寄付収入,現金利益収入、在庫超過収入、償却された売掛金と前払い金の回収、返済できない前払金および前受金。各ユニットが同レベルの財務部門以外の同レベルのユニットから取得した資金、同レベル以外の財務部門から得た資金,行政単位が受け取った財政特別会計管理資金はこの項目に反映されます。
5. 年初の繰越と残高: 今年度に使用される前年度からユニットによって繰り越された基本的支出を指します、プロジェクト支出の繰越と残高、営業残高。
6. 残高の分配: 関連する国内規制に従った単位を指します,所得税を支払う、特別資金の引き出し、その年の事業資金に振り込まれた残高の配分。
7. 年末繰越および残高: ユニットによって翌年に繰り越される基本的支出を指します、プロジェクト支出の繰越と残高、営業残高。
8. 基本的な経費: 組織の正常な運営を確保することを指します、日常業務を完了するために発生する人件費と公費。その内: 人件費とは、政府の歳入歳出分類の経済科目における「給与および福利厚生費」および「個人および家族への補助金」を指します;公的資金とは、政府の歳入歳出分類の経済科目のうち、「賃金および福祉支出」および「個人および家族への補助金」を除くその他の支出を指します。
9. プロジェクト支出: 特定の管理タスクやキャリア開発目標を達成するために、基本的な支出に加えて発生する支出を指します。
10.運営費: 公的機関が専門的な事業活動および補助的活動以外の非独立会計事業活動を実施する際に発生する支出を指します。
11.「3つの広報」基金: 一般予算の財政配分によって手配された海外出張(アウトバウンド)の費用を指します、公用車の購入、運営およびメンテナンスの費用、公式レセプション費用。どこ,海外出張の経費には、部隊の海外出張の旅費が反映されています、遊雅堂 安全外国都市間の交通費、宿泊費、食費、研修費、公費およびその他の経費;公用車購入費には、部隊の公用車購入費が反映されます(車両購入税を含む);公用車の運営および保守料金には、規定に従って部隊が保有する公用車の燃料費が反映されます、メンテナンス料金、橋を渡るための料金所、保険料、安全報奨金およびその他の費用;公式レセプション費用は、規定に基づくさまざまな公式レセプション(外国賓客の接待を含む)に対する部隊の支出を反映します。
12. 代理店運営費: 行政単位(公務員法に基づいて管理される公的機関を含む)が物品やサービスを購入するために使用するさまざまな公的資金の運用を確保するため,事務費と印刷費を含む、郵便料金と通信料金、旅費、会議費、福利厚生費、毎日のメンテナンス料金、遊雅堂 オッズ特殊資材および一般装備品の購入費、オフィスビルの水道代と電気代、オフィススペースの暖房費、オフィスビル物件管理費、公用車の運行管理費およびその他の費用。
Youyatang キャンペーンコード 2022 部門最終会計レポート.xlsx
Youyatang 2022 年省部門予算実施実績自己評価.xlsx
Youyatang 2022 年省部門予算実施実績自己評価報告書.doc